杏运娱乐 -【杏运官方直营,品质如一】2019年度部门决算
目录
第一部分 杏运娱乐 -【杏运官方直营,品质如一】概况
一🧦、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一🚇、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2019年度三公经费信息表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一🕵🏼♀️、收入决算情况说明
二🙄、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四🤜🏻、“三公”经费支出决算情况说明
五😛、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、国有资产占有情况
二🕵🏿、政府采购支出情况
三🙉、部门绩效自评情况
四、相关口径说明
第一部分 杏运娱乐 -【杏运官方直营,品质如一】概况
一🤵🏻♂️💵、主要职能
(一)培养人才👩🏿🦱。根据社会需要🕒,培养高等专科🧸、五年制高职及中专学历技术应用人才,促进科技文化发展📔。
(二)科学研究。开展职业教育及相关专业领域科学与应用研究。
(三)社会服务🎺🐈⬛。开展继续教育、行业培训、有关职业资格培训与鉴定等相关社会服务工作🚵🏽♂️。
(四)文化传承创新#️⃣。传播传承与创新文化与知识。
(五)承办上级部门交办的其他事项
二♕、部门基本情况
杏运娱乐 -【杏运官方直营,品质如一】是云南省教育厅下属的独立核算事业单位,单位执行的是政府会计制度🧖🏽♂️,它主要是为云南省旅游业培养中高级的管理和技能人才。杏运占地面积216亩,截止2019年底🪵,资产总额314,21.67万元🚴🏿♂️,有30个左右的旅游👈🏿、经济、信息、工程类专业。现有在编教职工289人,编外和劳务外派62人🏋🏻♀️,离休3人,退休222人,有学籍在校生12450人,专科学生8026人,五年制学生4424人♚。杏运设32个内设机构,其中🏃🏻♂️:七院三部为教学单位,其余为党务、行政、后勤🤪、教辅单位。
第二部分 2019年度部门决算批复表(详见附件1-8表)
第三部份 2019年度部门决算情况说明
一🙇🏼、 收入决算情况说明
杏运娱乐 -【杏运官方直营,品质如一】2019年度收入合计17574.46万元👧🏼💁🏻♀️。其中🧑⚕️:财政拨款收入12134.95万元🔓,占总收入的69%💃;财政专户收入5032万,占总收入的29%🧒🏼🍩;其他收入407.51万元,占总收入的2%,收入增加的原因为学生规模扩大,生均经费增加所致🐚。从收入的规模、结构及来源分布😥、变化趋势等方面分析🤟🏼,高校作为公益事业,政府主导的投入是经费保障的主要形式🎃。见饼图。
二、支出决算情况说明
2019年账面支出总额为15981.9万元。基本支出11398.89万元,占总支出比例为71.32%💇🏽;项目支出4583.01万元🦶,占总支出比例为28.68%。按功能分类:行政支出:7707.42万元;教育事业支出🥹🎆:4593.27万元🧓;科研事业支出:94.13万元;后勤保障支出👨🏼:2062.79万元👨🏻⚕️;离退休支出:124.74万元;债务还本支出👩🏼⚖️👨🏿🎓:1399.55万元。按经济科目分类:工资福利支出6219.37万,占总支出比例为38.92%;商品服务支出7284.38万,占总支出比例为45.58%;对个人和家庭补助支出1838.57万🧗♀️,占总支出比例为11.50%;其他资本性支出250.31万,占总支出比例1.57%,债务利息费用389.27万(内322.20万,国外67.07万)占总支出比例2.43%,见柱图 。支出增加主要原因:一是人员工资和标准的调整和学生补助方面的资金加大增加支出;二根据省委🎄、省政府发展职业教育的要求,工作任务增多,导致经费支出增加。
(一)基本支出情况
基本支出11398.89万元构成为🦒🚨:1🌁、高等职业教育支出10087.21万元;2🏄♂️、社会保障和就业支出929.68万元;3、住房保障支出中的住房公积金382万元🈂️。
(二)项目支出情况
项目支出4583.01万元构成为🛰:1、教育管理事务支出40.85万元;2、高等教育9.3万元;3、职业教育4413.86万元;4🧑🏻🏭、进休及培训119万元🤦🏼♀️。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
杏运娱乐 -【杏运官方直营,品质如一】2019年度一般公共预算财政拨款支出12134.95万元,占本年总支出15981.90万元的75.93%。一般公共预算财政拨款支出12134.95万元中🌵,基本支出7551.94万元👩👩👧👦,项目支出4583.01万元👳🏼♀️。按功能分类:教育支出10823.28万元,社会保障和就业支出929.67万元,住房保障支出382万元。
四🤱🏽、“三公”经费支出决算情况说明
杏运2019年度三公经费预算批复总额为81.50万元(因公出国经费23.40万,公务用车经费28.50万👨🏼🦱,公务接待费29.60万),杏运2019年度三公经费实际支出总额为29.89万元(因公出国经费9.44万,公务用车经费19.47万,公务接待费0.98万),三公经费均没有突破预算🧕。杏运2018年度三公经费实际支出总额为37.92万元。2019年三公经费实际支出比2018年支出绝对值降低8.03万元🈯️🍲,相对值降低21.18%。
五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
杏运未涉及政府性基金收支事项
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、国有资产占有情况
学校截止2019年底,资产总额31422.90万元🐹。其中⛹🏽:流动性资产5467.72万元👷🏼;非流动性资产25955.18万元🚶🏻♀️。负债总额25080.90万元👮🏼♀️。其中🏊🏽♀️✅:流动负债19669.24万元🪃;非流动负债5411.66万元)🧑🏽✈️,净资产总额6342万元🧕🏼。资产负债率79.82%🖍。
二、 政府采购支出情况
2019年度🙆🏻♀️📚,学校政府采购支出总额1011.21万元,其中👨🦼:政府采购货物支出241.26万元;政府采购工程支出430.26万元;政府采购服务支出339.69万元.
三🫅🏽、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表11)
四𓀉、相关口径说明
(一)收入口径说明。财政拨款收入😘:指省级财政当年拨付的资金🫰。事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。其他收入🦀:指除上述“财政拨款收入”🀄️🤾🏼♀️、“事业收入”等以外的收入。
(二)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助👳🏻♂️,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
(三)按照省委、省政府及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费👨🏿🦰🏊🏻♀️、公务接待费🧔🏻♂️✌🏻。其中:因公出国(境)费🐠,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费👩🏼🍼、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车🕗、一般公务用车和执法执勤用车🧝🏼♀️🥚;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:杏运娱乐 -【杏运官方直营,品质如一】2019年度部门决算公开表.pdf
杏运娱乐 -【杏运官方直营,品质如一】
2020年9月2日